当前位置:首页?>?通知公告
电话:0523-87632492
邮箱:lgb0523@qq.com
地址:泰兴市济川路48号

通知公告

老干部局2018年度部门预算公开

发布时间:2018-02-05 10:16:41

??

?

?

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1、 贯彻落实中央和省委有关老干部工作的方针政策,督促检查老干部政治生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作。

2、 对全市老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为市委、市政府决策提供依据。

3、制订或参与制订全市老干部工作方面的有关规定和实施细则,检查、指导有关规定、实施办法的执行。

4、办好泰兴老年大学,帮助老同志提高晚年生活质量。

5、组织、指导老干部开展健康、文明的文化体育活动。负责重大节日和经常的走访、慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排和服务工作;指导有关单位办理离休干部丧事。

6、配合有关部门,对全市乡局级退休干部进行管理。

7、负责离休干部信息系统的建设和管理工作;开展老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作。

8、完成市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、生活服务科、综合科、活动管理科 。本部门下属单位包括:泰兴市老干部活动中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 泰兴市委老干部局本级泰兴市老干部活动中心

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、开展新春走基层活动,对全市500多名离休干部遗孀进行全面走访核实;

2、继续深入持久开展“四就近”服务和关爱特殊困难志愿服务活动、深入基层指导老干部党建工作,走访、了解结对帮扶特困老干部;

3、全年向老干部通报情况两次,举办全市老干部党支部书记培训班2次,举办形势报告会1-2次;

4、巩固元林老年大学示范校园创建成果,推进文化养老,力争创建全国示范性老年大学;

5、组织全市离休和市管退休干部体检,确保不错、不重、不漏;

6、积极推进五里墩社区老干部党建工作试点;

7、依托涉老协会精心组织好老干部开展文艺、书画作品、健身娱乐等各类演出、展览和比赛,进一步展现老干部艺术团活力;

8、市老干部活动中心积极组织文体活动,组队参加省、泰州组织的各类比赛活动;

9、适时召开老干部增添正能量活动经验交流会;

10、举办丰富多彩的重大节日喜庆活动,充分调动和激发广大老干部参与热情,永远跟党走、听党的话,讴歌党的光荣传统和历史功绩或党建工作经验交流会。

四、部门收支预算编制的相关依据。

?

第二部分 2018年度部门预算表

??? 表一:收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类(支出用途)是指按照支出用途分基本支出、项目支出、单位预留机动经费。

表二:收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。

表三:支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。

表四:财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

表五:财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

表六:财政拨款基本支出预算表。本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

表七:一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

表八:一般公共预算基本支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

表九:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算安排的“三公”经费、会议费及培训费情况。

表十:政府性基金预算财政拨款支出预算表。本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

表十一:一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

表十二:政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

?

第三部分? 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰兴市委老干部局2018年度收入、支出预算总计 568.64?? 万元,与上年相比收、支预算总计各增加?? 120.6 万元,增长?? 27 %。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。其中:

(一)收入预算总计?? 568.64 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 568.64?? 万元。

1)一般公共预算收入预算? 568.64??? 万元,与上年相比增加?? 120.6 万元,增长? 27? %。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。

2)政府性基金收入预算??? 0? 万元,与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少)? 0? %。主要原因是。

2.财政专户管理资金收入预算总计?? 0 万元。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少) 0?? %。主要原因是。

3.其他资金收入预算总计? 0? 万元。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少) 0?? %。主要原因是。

4.上年结转资金预算数为??? 0? 万元。与上年相比增加(减少)?? 0 万元,增长(减少) 0?? %。主要原因是。

(二)支出预算总计? 568.64 万元。包括:

1.按功能科目分类。

1般公共服务(类)支出 501.09? 万元,主要用于行政单位(老干部局)及事业单位(老干部活动中心)的基本支出,开展专项业务活动发生的支出。与上年相比增加? 94.1? 万元,增长? 24? %。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。

2)住房保障(类)支出? 67.55? 万元,主要用于老干部局及老干部活动中心为职工按规定比例缴纳的住房公积金和职工的提租补贴。与上年相比增加? 26.5? 万元,增长?? 65 %。主要原因是2018年增加了职工的提租补贴。

3)结转下年资金预算数为?? 0 万元,主要原因是。

2.按支出用途分类。

1)基本支出预算数为??? 432.77? 万元。与上年相比增加?? 79.08 万元,增长?? 23 %。主要原因是2018年工资福利支出为302.33万元,与上年相比增加70.45 万元,增长31 %

2)项目支出预算数为?? 135.87?? 万元。与上年相比增加??? ??52.52 万元,增长?? 63 %。主要原因是2018年增加了关工委和老年大学的专项预算。

3)单位预留机动经费预算数为?? 0?? 万元。与上年相比增加(减少)? 0? 万元,增长(减少)?? 0 %。主要原因是。

4)结转下年资金预算数为? 0? 万元,主要原因是。

二、收入预算情况说明

泰兴市委老干部局本年收入预算合计?? 568.64? 万元,其中:

一般公共预算收入?? 568.64? 万元,占?? 100??? %

政府性预算收入???? 0? 万元,占?? 0??? %

财政专户管理资金??? 0 万元,占?? 0?? ?%

其他资金????????? 0?? 万元,占?????? %

上年结转资金?????? 0? 万元,占?????? %

?

?

?

?

??????????????? 1:收入预算图

三、支出预算情况说明

泰兴市委老干部局本年支出预算合计? 568.64?? 万元,其中:

基本支出???? 432.77??????? 万元,占?? 76?? %

项目支出???? 135.87??????? 万元,占??? 24?? %

单位预留机动经费?? 0? 万元,占??? 0? ?%

结转下年资金?????? 0? 万元,占?? 0??? %

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰兴市委老干部局2018年度财政拨款收、支总预算? 568.64 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加? 120.6 万元,增长? 27 ?%。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰兴市委老干部局2018年财政拨款预算支出 568.64? 万元,占本年支出合计的 100? %。与上年相比,财政拨款支出增加? 120.6 万元,增长? 27 %。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 301.3 万元与上年相比增加44.28万元,增长17%。主要原因是2018年基本工资调增。

2党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)135.87万元,与上年相比增加52.52万元,增长63.02%,主要原因是2018年在专项中增加了关工委和老年大学的专项经费。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)63.92万元,与上年相比减少2.7万元,减少4.06 %。主要原因是2017年退了一个参公的事业人员,调进一个事业人员,工资有所变化。

?

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)19.03万元,与上年相比增加0.84万元,增长4.62%。主要原因是2018年基本工资调增,同时调增了住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)48.52万元,与上年相比增加25.66万元,增长112.25%.主要原因是2018年提高了职工的提租补贴

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰兴市委老干部局2018年度财政拨款基本支出预算 432.77? 万元,其中:

(一)工资福利性支出? 302.33 万元。主要包括:基本工资?? ???60.59万元、津贴补贴? 115.9 万元、奖金9.45万元、伙食补助费9.98、绩效工资6.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职工基本医疗保险费11.03万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出38.16万元。

(二)商品服务支出 46.73? 万元。主要包括:办公费 2.96? 万元、印刷费? 0.5 万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、维修(护)费1.04万元、工会经费5万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用9.66万元、其他商品服务支出22.11万元 。

(三)对个人和家庭补助支出 83.71? 万元。主要包括:离休费? 13.07 万元、生活补贴? 1.63 万元、退休费13.03万元、奖励金55.98万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰兴市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出预算?? 568.64万元,与上年相比增加 120.6? 万元,增长 27? %。主要原因是2018年工资福利支出增加70.45万元,项目支出增加52.52万元。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数? 301.3 万元,主要用于安排干部职工的工资福利支出,机关运行经费支出,及对个人和家庭的补助支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2018年预算数? 135.87 ?万元,主要用于安排元林老年大学和关工委的专项经费及慰问吊唁老干部工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数 63.92? ?万元,主要用于安排活动中心职工的工资福利支出及活动中心老干部活动经费。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数 19.03? ?万元,主要用于安排职工的住房公积金。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数 48.52? 万元,主要用于安排职工的提租补贴。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰兴市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算?? 432.77? 万元,其中:

(一)工资福利性支出? 302.33 万元。主要包括:基本工资????? 60.59万元、津贴补贴? 115.9 万元、奖金9.45万元、伙食补助费9.98、绩效工资6.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.94万元、职工基本医疗保险费11.03万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出38.16万元。

(二)商品服务支出 46.73? 万元。主要包括:办公费 2.96? 万元、印刷费? 0.5 万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、维修(护)费1.04万元、工会经费5万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用9.66万元、其他商品服务支出22.11万元 。

(三)对个人和家庭补助支出 83.71? 万元。主要包括:离休费? 13.07 万元、生活补贴? 1.63 万元、退休费13.03万元、奖励金55.98万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)泰兴市委老干部局2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为? 3.8 万元,比上年减少? 0.6 万元,下降?? 13.64? ??%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0?? 万元,占“三公”经费的? 0? ?%;比上年预算增加(减少)? 0? 万元,主要原因。

2.公务用车购置及运行费预算支出 2.8? 万元,占“三公”经费的 74? %,其中:

1)公务用车购置预算支出 0?? 万元,比上年预算增加(减少)?? 0 万元,主要原因。

2)公务用车运行维护费预算支出? 2.8? 万元,比上年预算增加(减少)? 0? 万元,主要原因。

3.公务接待费预算支出 1?? 万元,占“三公”经费的? 26? %,比上年预算减少? 38 万元,主要原因2018年压减了公务接待费

(二)泰兴市委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出? 9.8? 万元,比上年预算增加?? 3.3 万元,主要原因关工委专项经费和老年大学专项经费增加会议费。

(三)泰兴市委老干部局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出? 0? 万元,比上年预算增加(减少)?? 0 万元,主要原因。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰兴市委老干部局2018年政府性基金支出预算支出? 0 万元。与上年相比增加(减少) 0? 万元,增长(减少)? 0 %。主要原因是。

其中:

1.**(类)**(款)**(项):2018年预算数? 0 万元,主要安排用于。

2.**(类)**(款)**(项):2018年预算数? 0 万元,主要安排用于。

(注:如无政府性基金,需保留空表,同时在条款下列明本部门2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出? 46.73?

万元,与上年相比增加? 4.63 万元,增长? 11 ?%。主要原因是:其他商品服务支出中的离休干部的特需经费2018年增加500元每人标准,比2017年增加2.63万元,其他交通费用2018年增加1.38万元 。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 2.8? 万元,其中:拟采购货物支出 0? 万元、拟采购工程支出 0? 万元、拟购买服务支出? 2.8万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 3? 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 115? 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门未编制国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、行政事业性收费和罚没收入、专项收入、预算管理的其他非税收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入、债务资金(银行贷款)等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费,单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用。

十、培训费:反映除因公出国()培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十一、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

表一 ? ? ? ? ?
收支预算总表
? ? ? ? 单位:万元
收入 ?????????????????????? 支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 568.64 一、一般公共服务支出 501.09 一、基本支出 432.77
????? 1. 一般公共预算 568.64 二、外交支出   二、项目支出 135.87
????? 2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、单位其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 67.55    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、援助其他地区支出      
    二十一、其他支出      
当年收入小计 568.64 当年支出小计 568.64
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 56+8.64 支出合计 568.64

?

表二 ? ?
收入预算总表
? ? 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 568.64
一般公共预算资金 小计  
公共财政拨款(补助)资金 549.71
行政事业性收费和罚没收入  
专项收入  
预算管理其他非税收入 18.93
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
单位其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  

?

表三 ? ? ? ?
支出预算总表
? ? ? ? 单位:万元
合计 基本支出 项目支出 预留机动经费 结转下年资金
568.64 432.77 135.87    

?

表四 ? ? ?
财政拨款收支预算总表
? ? ? 单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 568.64 一、基本支出 432.77
二、政府性基金预算   二、项目支出 135.87
    三、预留机动经费  
    当年支出小计 568.64
    结转下年资金  
收入合计 568.64 支出合计 568.64

?

表五 ? ?
财政拨款支出预算表(功能科目)
? ? 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金?? 额
  合? 计 568.64
201 一般公共服务支出 501.09
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 501.09
2013101 行政运行 301.3
2013105 专项业务 135.87
2013150 事业运行 63.92
221 住房保障支出 67.55
22102 住房改革支出 67.55
2210201 住房公积金 19.03
2210202 提租补贴 48.52

?

表六 ? ?
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 432.77
301 工资福利支出 302.33
30101 基本工资 60.59
30102 津贴补贴 115.9
30103 奖金 9.45
30106 伙食补助费 9.98
30107 绩效工资? 6.93
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.94
30110 职工基本医疗保险费 11.03
30111 公务员医疗补助缴费 3.89
30112 其他社会保障缴费 1.43
30113 住房公积金 19.03
30199 其他社会保障缴费 38.16
302 商品和服务支出 46.73
30201 办公费 2.96
30202 印刷费 0.5
30205 水费 0.5
30206 电费 1
30207 邮电费 1
30213 维修(护)费 1.04
30228 工会经费 5
30229 福利费 0.16
30231 公务用车运行维护费 2.8
30239 其他交通费用 9.66
30299 其他商品服务支出 22.11
303 对个人和家庭的补助 83.71
30301 离休费 13.07
30302 退休费 13.03
30305 生活补助 1.63
30309 奖励金 55.98

?

表七 ? ?
一般公共预算支出预算表(功能科目)
? ? 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金?? 额
合? 计 568.64
201 一般公共服务支出 501.09
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 501.09
2013101 行政运行 301.3
2013105 专项业务 135.87
2013150 事业运行 63.92
221 住房保障支出 67.55
22102 住房改革支出 67.55
2210201 住房公积金 19.03
2210202 提租补贴 48.52

?

表八 ? ?
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
合计 432.77
301 工资福利支出 302.33
30101 基本工资 60.59
30102 津贴补贴 115.9
30103 奖金 9.45
30106 伙食补助费 9.98
30107 绩效工资? 6.93
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.94
30110 职工基本医疗保险费 11.03
30111 公务员医疗补助缴费 3.89
30112 其他社会保障缴费 1.43
30113 住房公积金 19.03
30199 其他社会保障缴费 38.16
302 商品和服务支出 46.73
30201 办公费 2.96
30202 印刷费 0.5
30205 水费 0.5
30206 电费 1
30207 邮电费 1
30213 维修(护)费 1.04
30228 工会经费 5
30229 福利费 0.16
30231 公务用车运行维护费 2.8
30239 其他交通费用 9.66
30299 其他商品服务支出 22.11
303 对个人和家庭的补助 83.71
30301 离休费 13.07
30302 退休费 13.03
30305 生活补助 1.63
30309 奖励金 55.98

?

表九 ? ? ? ? ? ? ?
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
               
?             单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
13.6   2.8   2.8 1 9.8  

?

表十 ? ?
政府性基金财政拨款支出预算表
? ? 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金?? 额
合? 计  
   
     
     
     
     
     
     

?

表十一 ? ?
一般公共预算机关运行经费支出预算表
? ? 单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 46.73
302 商品和服务支出 46.73
30201 办公费 2.96
30202 印刷费 0.5
30205 水费 0.5
30206 电费 1
30207 邮电费 1
30213 维修(护)费 1.04
30228 工会经费 5
30229 福利费 0.16
30231 公务用车运行维护费 2.8
30239 其他交通费用 9.66
30299 其他商品服务支出 22.11

?

表十二 ? ? ? ? ?
政府采购支出预算表
? ? ? ? ? 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品
名称
采购组织
形式
总计
合计         2.80
一、货物A          
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服务C 基本支出 公务用车运行维护费 车辆保险 集中采购 0.5
  基本支出 公务用车运行维护费 车辆加油 集中采购 1.8
  基本支出 公务用车运行维护费 车辆维修 集中采购 0.5
           
           
           
           
上一篇:老干部局2015年度10-11月份工作安排表 上一篇:返回列表